為進一步推動集團內(nèi)部審計工作,根據(jù)2023年集團內(nèi)部審計工作安排,12月6日下午,交投集團邀請審計專家開展了2023年度內(nèi)部審計工作培訓(xùn)。交投集團審計部、各二級企業(yè)審計部門負責(zé)人和工作人員參加了培訓(xùn)。
本次內(nèi)部審計工作培訓(xùn)的主題為強化內(nèi)部審計機制,宣貫《河北省內(nèi)部審計規(guī)定》。審計專家從內(nèi)部審計工作的基本知識講起,明確了內(nèi)部審計部門應(yīng)有的工作職責(zé)和權(quán)限。結(jié)合內(nèi)部審計工作計劃、通知、方案、實施、報告和跟蹤的各個環(huán)節(jié),重點介紹了內(nèi)部審計中常見的項目類型,并針對具體案例中的審計問題進行了探討和溝通。最后,對今年12月1日實施的《河北省內(nèi)部審計規(guī)定》進行了宣貫。
下一步,交投集團將緊緊圍繞內(nèi)部審計監(jiān)督和評價兩大基本職能,強化業(yè)務(wù)培訓(xùn),提升專業(yè)能力,為集團高質(zhì)量發(fā)展貢獻新的更大力量。
(供稿人:張立群,審核人:黨達志)